公文自查报告:关于财务部门小金库个人自查报告范文(精选3篇)

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财务部小金库个人自查示范报告(3篇精选文章)

时光飞逝,辛苦的工作已经告一段落。回顾这段时间的工作细节,有收获,也有不足,需要认真写一份自查报告。那么你知道如何写一份正式的自查报告吗?下面是边肖为大家整理的财务部门小金库个人自查报告样本。欢迎阅读,也希望你能喜欢。

财政小金库个人自查报告1

为认真贯彻落实* * * * * *、监察部、财政部* * * * * *《关于党政机关事业单位小金库专项治理实施办法的通知》(中发〔2013〕7号)和《关于转发省级党政机关事业单位小金库专项治理实施方案的通知》等文件精神,我单位开展了小金库专项治理工作。

一、自查自纠的范围和内容

(一)特殊待遇的范围。此次专项治理的范围是国家党政机关和事业单位,事业单位以财政全额拨款的事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、NPC机关、行政机关、CPPCC机关、审判机关、检察机关、工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理的内容。违反法律、法规和其他有关规定,将所有应纳入本单位账册但不符合规定的资金(包括证券)及其资产纳入治理范围。重点是2012年以来各类小金库资金收支情况,以及小金库资金累计余额和2006年底形成的资产。移动版Van参考网小金库数额较大或者情节严重的要追溯到上一年度。

小金库的主要形式有:违规收费、罚款和摊派设立小金库进行资产处置、租金收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义套取资金等。营业收入不纳入规定的账簿核算,设立小金库虚列支出,资金转出,设立小金库等待非法票据骗取资金,下属单位之间相互转移资金设立小金库。

二。本单位自查自纠的方法和步骤

(1)动员部署(自文件下发之日起至2013年6月10日)。成立本单位领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,完善机制,做好思想动员、政策宣传、规划部署。充分发挥新闻媒体的作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)自查自纠(截至2013年6月25日)。按照通报要求,认真组织自查,自觉纠正自查中发现的违法问题。自查自纠结束后,各直属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《小金库单位自查自纠报告表》(见附件1)报送小金库管理工作领导小组办公室。

三。自查自纠练习

(1)加强组织领导。单位成立管理小金库领导小组,负责指导和协调小金库管理工作,研究制定相关治理措施,协调解决相关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度宣传治理工作的意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,推动工作深入开展。

(三)实行报告制度。治理“小金库”领导小组办公室设立并公布了举报电话和信箱,并注重发挥网络举报的作用。认真做好举报受理工作,建立举报登记、调查、督办制度,指定专人负责,做到事事有交代、事事有着落。认真执行* * * *工作保密制度,切实保护举报人合法权益,依法依纪严惩打击报复举报人的人员。

四。自查自纠结果

(1)按照有关文件要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理按照国家有关财经法规执行,各项收支纳入我单位财务部门法定账户统一核算。没有挪用或截留国家和单位收入,没有单独账户,没有任何形式的小金库。

(二)单位成立以来,严格按照财务管理制度的有关规定执行,从未违反财经纪律设立账外账和小金库,或以个人名义留存* * *等。从制度上保证财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(3)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据由财务室在财务部统一购买和销毁,并根据相关票据登记制度建立票据登记簿;设置专(兼)职人员负责票据的保管、领用和核销,并建立相应的备查簿。

(四)根据财政集中支付的要求,现金管理采用备用金制度。根据现金管理的有关规定,严禁设立小金库。严格按照财务制度执行财务报销,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,不得以任何形式私存。通过自查自纠,检讨,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,不存在小金库。

财政小金库个人自查报告2

根据《咸阳市地方税务局关于继续做好202年小金库治理工作的通知》(狄咸国税发〔202〕105号)要求,我局及时召开专题会议,安排部署。现将我局202年小金库专项治理工作总结报告如下:

一、高度重视并明确规划

为做好此次自查工作,局党组高度重视,及时召开会议作出部署,成立了以局党组书记、局长尚军民同志为组长,纪检组组长贾凤元同志为副组长,会计、纪检监察、政工等部门负责人为成员的专项检查工作领导小组。同时积极* * *落实我局专项治理工作,明确具体内容,确定自查范围和重点。

二。自检总结

此次自查工作的重点是对我局201x年“小金库”管理情况进行“回头看”,对我局202x年1-6月的财经纪律进行检查。通过对基层单位和股办的自查和检查,发现我们的日常工作都是严格按照程序办事的,没有违反财务制度和财经纪律的情况。

1、严禁违规收费、罚款和摊派设立“小金库”。本人收费项目为* * * *费收入,按上级收费规定入账并上缴市局,各种税收罚款均按规定及时上缴仓库;

2.未发现以资产处置和租金收入设立“小金库”。我局固定资产全部纳入县局统一管理和核算;

3.不以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4.经验和体会:范文无虚列支出,转移资金,设立“小金库”;

5.用非法票据骗取资金设立“小金库”没有办法;

6.我局各单位均采用报账制,不存在下属单位相互转账设立“小金库”的现象。

在这次自查中,虽然我局没有发现“小金库”现象,但也给我们敲响了警钟,督促我们在今后的工作中严格要求和完善财务管理制度,杜绝此类现象的发生,促进我局财务管理健康有序发展。

部门小金库个人自查报告3

根据林群发下发的[20xx]7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习本次清理专项治理的重点内容和有关规定,立即按照部署要求逐项进行全面清查,确保做到事事要查,不留空。现将“五清”和“小金库”专项清理情况通报如下:

一、组织领导

县局成立了由局主要负责人任组长,财务审计处、办公室、业务处等相关人员参加的专项清理领导小组,具体指导和组织实施粮食系统专项清理自查整改工作。

二。认真进行自查

首先是学习政策。模考网100强模考排名首先组织领导小组学习相关政策法规,掌握政策,明确自查的内容、方法和步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上,要求财务部、工会及相关负责人按要求进行自查。

三。自查结果

1.领导干部办公用房超标问题。经自查,未发现我局领导干部办公用房超标。现在我局领导干部人均办公用房8.7平方米,符合相关规定要求。被免职的领导干部,没有发现以明显低于市场价的价格违规购买商品房的问题。

2.不超编制、超标准配备公务用车,不公车私用,不套用混合车辆号牌、假号牌。

3.没有领导干部违规拥有未上市公司(企业)的股份或证券。

4.按照惯例,经局党委研究,局长兼任县粮食收储公司经理,在行业协会、商会等社会组织中不存在* * * *(任职)问题。

5.通过财务自查,不存在* * * *吃喝,* * *旅游,* * *送礼和参加高消费娱乐活动的问题。

6.通过自查,县粮食局严格执行财经纪律,所有收支纳入统一核算,全部入账。不存在账外私设账的现象,符合财务会计制度的要求,严格遵循《财务通则》和新会计制度的要求,会计核算独立。粮食局拨款,收支账户各一套,不以单位或个人名义开立银行账户。根据《粮食流通管理条例》规定,201x年粮食局罚没收入500元已上交县财政局。除此之外,没有其他行政性收费。通过自查,县局收支全部纳入核算,不存在私设“小金库”,不存在违反财经纪律的行为。会计报表数字真实,内容完整。

四。建章立制,建立长效机制[/s2/]

党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、政府物资管理制度,制定出台了地方储备粮管理制度和粮食收储企业资产管理办法。同时,该局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业负责人签订廉政建设责任书,建立个人廉政档案,确保了机关党员干部廉洁自律,机关作风清正廉洁。

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